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多選題
下列審計程序中,屬于對貨幣資金業(yè)務內部控制測評的有( )。
A.審閱被審計單位貨幣資金相關制度規(guī)定
B.抽查銀行存款余額調節(jié)表上編制人簽章是否為出納員以外的人員
C.檢查貨幣資金收付憑證的管理情況
D.向與被審計單位有業(yè)務往來的銀行進行函證
E.使用分析性復核方法(分析方法)檢查貨幣資金總體合理性
【正確答案】 ABC
【答案解析】 調查了解貨幣資金內部控制;抽查收款憑證;抽驗付款憑證;抽查一定期間現金、銀行存款日記賬并與總賬核對;抽查銀行存款余額調節(jié)表與庫存現金盤點表;查閱制度---職責分工;檢查貨幣資金收付憑證的管理情況;評價貨幣資金業(yè)務內部控制。
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