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2017年CIA《內(nèi)審實(shí)務(wù)》知識(shí)點(diǎn):內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和范圍

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2017/07/20 19:25:19 字體:

2017年國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(CIA)考試的備考工作已經(jīng)開始,為了幫助考試的學(xué)員鞏固知識(shí),提高備考效果,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心整理了CIA《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)》科目的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)廣大考生有所幫助。

知識(shí)點(diǎn):內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和范圍

國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)(IAA)界定:

●定位

是一個(gè)獨(dú)立鑒證部門

●主要職責(zé)

檢查和評(píng)估公司執(zhí)行的作業(yè)

●協(xié)助的對(duì)象

管理層和董事會(huì)

●范圍

包括檢查和評(píng)估公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的充分性和有效性,以及各部門職責(zé)的履行情況。

●目標(biāo)

√協(xié)助公司成員有效地履行他們的職責(zé),為他們提供與被審查作業(yè)有關(guān)的分析、鑒證、意見、咨詢和信息。

√以合理的成本進(jìn)行有效的控制。

內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)范圍明顯比審查財(cái)務(wù)報(bào)告和評(píng)估內(nèi)部控制要廣得多,因此必須有效地管理內(nèi)部審計(jì)活動(dòng),保證為組織增加價(jià)值。

相關(guān)鏈接:2017年國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(CIA)考試報(bào)考簡(jiǎn)章

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