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2019年CIA《內(nèi)部審計知識要素》:審計委員會的職責(zé)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:00LilGhost 2019/09/19 17:06:07 字體:

2019年國際注冊內(nèi)部審計師備考正在如火如荼的進(jìn)行中。為了幫助大家更好的學(xué)習(xí)國際注冊內(nèi)部審計師,正保會計網(wǎng)校教學(xué)專家特為大家整理了國際注冊內(nèi)部審計師《內(nèi)部審計知識要素》知識點(diǎn),希望對大家有所幫助。祝您夢想成真!

備考

審計委員會的職責(zé)

審計委員會的職責(zé),包括但不限于:

1)監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度及評價其實(shí)施情況;

2)代表董事會監(jiān)督和審查公司內(nèi)部的財務(wù)活動以及財務(wù)信息披露的情況;

 3)審查公司的內(nèi)部控制機(jī)制是否有效運(yùn)行;

4)提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu);--事務(wù)所任免權(quán)

5)負(fù)責(zé)連接內(nèi)部審計和外部審計,加強(qiáng)它們之間的有效溝通等。

6)決定首席審計官的任免、更替,確保內(nèi)部審計范圍不受限制;--人事任免權(quán)

7)定期與首席審計官討論與風(fēng)險評估相關(guān)的重要事宜;

8)審計委員會應(yīng)當(dāng)每年對其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核,并就必要的人員變更向董事會報告。

為了提高內(nèi)部審計部門的獨(dú)立性和客觀性,內(nèi)部審計部門應(yīng)該直接向董事會或者審計委員會負(fù)責(zé)。

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