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2017年國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試的備考工作已經(jīng)開始,為了幫助考試的學(xué)員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網(wǎng)校精心整理了CIA《內(nèi)部審計基礎(chǔ)》科目的知識點,希望對廣大考生有所幫助。
知識點:內(nèi)部審計宗旨、權(quán)力和職責(zé)
內(nèi)部審計宗旨、權(quán)力和職責(zé)的特性,如下表所示:
宗旨 | 提供獨立、客觀的確認(rèn)和咨詢服務(wù); 增加價值和改善組織運營; 采用系統(tǒng)、規(guī)范方法評價和改善風(fēng)險管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標(biāo); 檢測組織的風(fēng)險管理、控制和治理過程是否運轉(zhuǎn)正常并發(fā)揮作用; -溝通改善風(fēng)險的機(jī)會或交流風(fēng)險管理暴露程度。 |
權(quán)力 | 授權(quán)內(nèi)部審計不受限制地接觸與業(yè)務(wù)有關(guān)的記錄、人員和實物資產(chǎn); 與審計委員會、董事長或其他高級管理層保持直接有效的互動; -獲取內(nèi)、外部審計資源以完成年度內(nèi)審計計劃目標(biāo)。 |
職責(zé) | -擬定業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)范圍以及相應(yīng)的審計方法 確保內(nèi)部審計人員具備充分的知識、技能、經(jīng)驗和 (或)專業(yè)資格證明以實現(xiàn)業(yè)務(wù)計劃 -首席審計執(zhí)行官認(rèn)為有必要,應(yīng)就內(nèi)部審計結(jié)果或重要事項與組織的髙級管理層、審計委員會、董事會或其他相關(guān)治理機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通 -考慮內(nèi)、外部審計工作,以節(jié)省資源、提髙審計的效率和效果 -不要履行管理職責(zé) |
相關(guān)鏈接:2017年國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試報考簡章
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