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國際內審師《內審要素》每日一練:風險/控制(7.9)

來源: 正保會計網校 編輯: 2018/07/09 17:49:34 字體:

冰凍三尺,非一日之寒。國際注冊內部審計師(CIA)考試也是一樣。備考正當時,很多考生關注哪里有國際注冊內部審計師(CIA)試題。正保會計網校CIA考試每日一練可以幫到大家。以下是CIA《內審要素》每日一練:不同領導風格對風險/控制的影響,今天你學習了么?

單選題

銀行的管理層推斷已經不能合理保證從銀行的借款人那里收回本金和利息、這對銀行的財務報表有什么影響?

A、貸款數(shù)額應該被減少,并直接降低留存收益。

B、貸款數(shù)額應該被減少,并直接在損益表中列支。

C、針對這損失,沒有必要作會計處理或披露。

D、針對這損失,作為或有事項披露是必須的。

  

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國際內審師:每日一練《內審基礎》(2018-07-09)

國際內審師:每日一練《內審知識要素》(2018-07-09)

國際內審師考試每日一練包括網校精編題目和歷年試題,注冊學員登錄后系統(tǒng)記錄做題結果,方便您隨時查看在線測試記錄,讓您的復習備考更科學有效。每日一練在線測試系統(tǒng)期待您的熱情參與,也歡迎您提出意見和建議。正保會計網校祝您學習進步,夢想成真!

正保會計網校
2018-07-09

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  • 趙海濤 《內部審計基礎》

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  • 趙海濤《內部審計實務》

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