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單選題
下列哪項是與內(nèi)部財務報告相關的內(nèi)部審計職能?
A、會計政策的運用。
B、確保會計估計的合理性。
C、付款業(yè)務的賬務處理。
D、識別可能增加越權開支的不適當控制。
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的知識點是對內(nèi)部控制和風險管理框架的總體意見。A,B,C都是財務部門的職責,而D的內(nèi)容正是內(nèi)審師主要關注的內(nèi)控缺陷,是內(nèi)部審計師的職能。
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審基礎》(2017-03-05)
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2017-03-05)
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正保會計網(wǎng)校
2017-03-05
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