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國際內(nèi)審師《內(nèi)審實務(wù)》每日一練:重大審計事項(11.9)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2018/11/09 09:53:22 字體:

冰凍三尺,非一日之寒。國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試也是一樣。備考正當(dāng)時,很多考生關(guān)注哪里有國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)試題。正保會計網(wǎng)校CIA考試每日一練可以幫到大家。以下是CIA《內(nèi)審實務(wù)》每日一練,今天你學(xué)習(xí)了么?

以下為國內(nèi)審計師《內(nèi)部審計實務(wù)》每日一練,今天你練了嗎?

單選題

某首席審計執(zhí)行官在審計業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn),有一項業(yè)務(wù)明顯涉及副總裁參與重大舞弊活動。首席審計執(zhí)行官恰好向這位副總裁匯報工作。鑒于此情形,首席審計執(zhí)行官應(yīng)該:

A、與副總裁協(xié)商此事件

B、將審計發(fā)現(xiàn)報告給司法部門

C、將發(fā)現(xiàn)報告給總裁和董事會的審計委員會

D、開展進一步審計活動,獲取確鑿證據(jù)

 

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國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計基礎(chǔ)》(2018-11-09)

國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計知識要素》(2018-11-09)

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  • 趙海濤 《內(nèi)部審計基礎(chǔ)》

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  • 趙海濤《內(nèi)部審計實務(wù)》

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