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近年來,山東榮成市審計局和內(nèi)審協(xié)會強化“六項制度”,不斷提升指導(dǎo)和服務(wù)內(nèi)部審計工作的水平,為內(nèi)審工作開展提供了有力的組織保障。
一是實行局黨組定期研究內(nèi)審工作制度。市審計局黨組每季度開展一次內(nèi)審工作專題研究,與內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合下發(fā)全市內(nèi)審工作要點和指導(dǎo)意見,做到政府審計和內(nèi)部審計有機結(jié)合、相互促進,著力構(gòu)建大審計監(jiān)督格局。
二是實行內(nèi)部審計評價制度。市審計局在開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計時,將被審計單位內(nèi)部審計監(jiān)督制度的建立和執(zhí)行情況作為一項重要內(nèi)容進行審計和評價,以促進被審計單位加強對內(nèi)審工作的重視。
三是實行會長辦公會議制度。堅持定期召開會長辦公會議,內(nèi)審年度工作計劃、重大問題、大型會議活動等,均通過會長辦公會議集體討論研究決定,切實提高協(xié)會工作的針對性和實效性。
四是實行審計人才資源管理制度。將審計機關(guān)、內(nèi)審機構(gòu)和中介組織的審計業(yè)務(wù)行家里手,納入“全市內(nèi)部審計人才庫”管理,為審計人才間的聯(lián)系、溝通和業(yè)務(wù)合作提供了有利平臺。
五是實行定期自查整改制度。配合一年一度的本級預(yù)算執(zhí)行審計,每年組織屬于審計機關(guān)監(jiān)督對象的內(nèi)審會員單位開展一次自查整改活動,引導(dǎo)他們搞好“兩個對照”,即:對照上年本級查處問題,看審計決定落實了沒有,審計建議采納了沒有,相關(guān)制度完善了沒有;對照本年度本級審工作重點,看本部門在預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)收支中還存在哪些問題,管理中還存在哪些漏洞,以便及時采取措施整改,避免問題擴大。
六是實行局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和內(nèi)審協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系內(nèi)審片區(qū)工作制度。將現(xiàn)有基層內(nèi)審機構(gòu)按地域劃分為5個工作片區(qū),按單位性質(zhì)將劃分為市直機關(guān)、文教衛(wèi)生、公共事業(yè)、鎮(zhèn)街、企業(yè)集團等11協(xié)作小組。每個內(nèi)審片區(qū)由1名審計局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和2名協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)聯(lián)系,定期召開分片座談會,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗、傳遞內(nèi)審信息,加強了內(nèi)審會員單位之間的溝通,增強了指導(dǎo)內(nèi)審工作的實效性、針對性。
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