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內(nèi)部審計師在對采購環(huán)節(jié)進行審計時發(fā)現(xiàn)了以下信息,則根據(jù)下列信息能夠得出采購環(huán)節(jié)控制可能存在問題的是:

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:小編 2020/07/06 09:54:15 字體:

正確答案】 B
答案解析】 本題考查的知識點是通過評價來自各種渠道的證據(jù)對財務(wù)報告內(nèi)控有效性形成意見。應(yīng)該在記錄采購交易之前,應(yīng)付賬款部門編制付款憑證。貨物的驗收報告與采購訂單的比較是為了檢查收到貨物的準確性,并不需要送到應(yīng)付賬款部門。

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