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國際內(nèi)審師(CIA)紅皮書-詞匯表(1)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯: 2011/01/03 15:26:48 字體:

  詞匯表

  增加價(jià)值

  內(nèi)部審計(jì)通過確認(rèn)和咨詢服務(wù),增加組織實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的機(jī)會(huì),確認(rèn)運(yùn)營的改進(jìn),并/或降低風(fēng)險(xiǎn)暴漏的程度,從而為組織創(chuàng)造價(jià)值。

  適當(dāng)?shù)目刂?/strong>

  如果管理層的計(jì)劃和組織行為能夠合理保證組織的風(fēng)險(xiǎn)得到有效的管理,組織的目標(biāo)和目的以經(jīng)濟(jì)高效的方式實(shí)現(xiàn),那幺可以認(rèn)為已建立適當(dāng)?shù)目刂啤?/p>

  確認(rèn)服務(wù)

  為獨(dú)立評(píng)估組織的治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制過程而對(duì)證據(jù)進(jìn)行的客觀檢查,例如財(cái)務(wù)、績效、合規(guī)性、系統(tǒng)安全和盡職調(diào)查等業(yè)務(wù)。

  董事會(huì)

  泛指組織的治理機(jī)構(gòu),例如董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、非盈利組織的理事會(huì)、信托人、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,或該組織指定的其他機(jī)構(gòu),包括首席審計(jì)執(zhí)行官在職能上可向其報(bào)告的審計(jì)委員會(huì)。

  章程

  內(nèi)部審計(jì)章程是確定內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)宗旨、權(quán)力和職責(zé)的正式書面文件,它確定了內(nèi)部審計(jì)部門在組織內(nèi)部的地位,授權(quán)內(nèi)部審計(jì)部門接觸與業(yè)務(wù)開展相關(guān)的記錄、人員和實(shí)物資產(chǎn),界定內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的范圍。

  首席審計(jì)執(zhí)行官

  首席審計(jì)執(zhí)行官是組織內(nèi)部負(fù)責(zé)審計(jì)工作的高級(jí)職位,該職位通常為內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理。如果內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)由外部服務(wù)提供者負(fù)責(zé)開展,則首席審計(jì)執(zhí)行官負(fù)責(zé)監(jiān)督服務(wù)合同及內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的整體質(zhì)量保證、向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告有關(guān)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)開展情況并對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)果進(jìn)行后續(xù)跟蹤。該稱謂亦可包括總審計(jì)師、內(nèi)部審計(jì)主任、內(nèi)部審計(jì)總監(jiān)等其他頭銜。

  《職業(yè)道德規(guī)范》

  國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)(IIA)的《職業(yè)道德規(guī)范》是指與內(nèi)部審計(jì)職業(yè)及實(shí)物相關(guān)的原則,以及內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)有的行為規(guī)范?!堵殬I(yè)道德規(guī)范》的適用對(duì)象包括提供內(nèi)部審計(jì)服務(wù)的個(gè)人和機(jī)構(gòu),其目的是增進(jìn)全球內(nèi)部審計(jì)職業(yè)的道德文化。

  遵循

  指遵守各項(xiàng)政策、計(jì)劃、程序、法律、法規(guī)、合同或其他要求。

  利益沖突

  指任何表面上或?qū)嶋H上不符合組織至佳利益的關(guān)系。利益沖突會(huì)損害個(gè)人客觀履行其職責(zé)的能力。

  相關(guān)鏈接:國際內(nèi)審師(CIA)紅皮書2009年1月修訂版匯總

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