審計整改六安財政會同審計、物價等部門開展專項檢查
根據(jù)7月21日市二屆人大常委會第20次主任會議審議通過的《關(guān)于六安市本級2005年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計有關(guān)問題整改意見的報告》要求,經(jīng)市政府同意,市財政局會同市監(jiān)察局、審計局、物價局等四部門聯(lián)合開展非稅收入征管、政府采購政策執(zhí)行情況以及國庫集中支付制度執(zhí)行情況專項檢查。從8月22日開始至31日結(jié)束,共從四部門抽調(diào)15人組成3個檢查組,每組由一名副縣級領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊,對市直12個行政事業(yè)單位2005年及2006年上半年財政財務(wù)收支及相關(guān)政策落實情況進(jìn)行檢查。
這次檢查的主要內(nèi)容是:(一)非稅收入征管情況。包括收費項目、標(biāo)準(zhǔn)情況,收支兩條線管理、收繳分離、罰繳分離規(guī)定執(zhí)行情況,年度預(yù)算執(zhí)行情況等;(二)政府采購政策執(zhí)行情況。包括政府采購預(yù)算編制和執(zhí)行情況,政府采購目錄范圍內(nèi)的貨物、工程、服務(wù)類項目是否納入政府采購范圍,是否執(zhí)行了市政府及財政部門規(guī)定的政府采購工作程序;(三)國庫集中支付制度改革政策執(zhí)行情況。包括是否存在擅自開設(shè)銀行賬戶情況,特設(shè)專戶資金性質(zhì),是否存在非稅收入繳入專戶情況,今年以來財政部門批準(zhǔn)的授權(quán)支付額度使用方式等情況。(四)單位財務(wù)會計基礎(chǔ)工作情況。包括財務(wù)管理制度、賬簿體系、會計核算工作等情況。
此次檢查是落實市人大常委會主任會議要求和財政“同級審”整改意見的一次專項行動,對于了解和掌握市政府近年來出臺的財政改革措施落實情況、推動單位財政財務(wù)工作再上新水平具有十分重要意義。市政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視,市委常委、常務(wù)副市長陳鵬同志做出批示,要求市直有關(guān)部門、各檢查小組成員密切配合,搞好協(xié)調(diào),按時完成任務(wù)。檢查結(jié)束后,要出具內(nèi)容翔實的檢查報告,對單位好的做法給予肯定,對存在的問題予以充分揭露,對涉及違紀(jì)違規(guī)行為的要依法處理處罰。整個檢查工作結(jié)束后,匯總上報市政府。
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