四川蒼溪縣支付核算中心強內控機制保資金安全
今年,蒼溪縣財政國庫支付核算中心針對資金支付清算重點環(huán)節(jié)和風險點,進一步強化內控機制,確保財政性資金運行安全。
一是強化風險防范意識。進一步建立健全內控制度,加強工作人員業(yè)務培訓,牢固樹立資金支付安全意識,提高防范風險能力,定期檢查督促,以防患于未然。
二是加強預留銀行印鑒管理。嚴格執(zhí)行印章管理制度,按照“印章分離”原則,誰分管誰使用誰負責,嚴格做到“人離落鎖,下班入柜”。
三是嚴格對帳管理。一方面強化與國庫、代理銀行的對帳工作,對代理銀行送達的對帳單及時對帳,對帳不符的及時查明原因并糾正,對帳回單訂入月末會計憑證內;另一方面強化金財直接支付系統(tǒng)與金蝶K3軟件后臺憑證錄入系統(tǒng)的對賬工作,每月各核算會計必須認真填制直接支付業(yè)務與后臺錄入業(yè)務核對表,經股長審核、分管領導復核后存檔,年末總預算指標與國庫撥款指標核對,核對表必須裝入預算單位年度會計報表。
四是做好憑證簽收工作。與代理銀行的憑證交接做好簽收登記,規(guī)范記載筆數、金額、號碼,明確雙方責任。
五是完善“金財工程”系統(tǒng)內控功能。嚴格做到憑證錄入和復核不能為同一人,復核和打印《財政資金支付憑證》時不能修改憑證要素,從而使不同崗位人員在操作時相互制約,達到“人控”與“機控”相結合。
六是嚴格計算機操作密碼管理。工作人員離開微機時必須退出金財系統(tǒng),并且不定期修改密碼,確保財政資金支付安全。
七是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政遠程報賬安全管理。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須嚴格遵守網絡操作權限和財務保密制度,做到“專網專機運行、專機專人管理”,嚴防財政財務信息泄密,填制的遠程報賬委托支付憑證應準確無誤,確保收款人信息、直接支付信息和掃描傳輸的原始憑證相關信息一致,中心鄉(xiāng)財核算會計更要加強計算機密碼管理,確保網絡與資金支付安全。
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