江蘇東海審計局出臺審計疑點(diǎn)庫建設(shè)的暫行辦法
2010年初,江蘇省東?h審計局為了強(qiáng)化審計監(jiān)督職能,提高審計工作質(zhì)量和效率,切實(shí)貫徹“突出重點(diǎn)、重點(diǎn)突破”的工作思路,進(jìn)一步加強(qiáng)審計綜合分析和職業(yè)判斷能力,出臺了《東?h審計疑點(diǎn)庫建設(shè)的暫行辦法》。
采集渠道。項(xiàng)目審計時,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)引起審計人員懷疑,但由于各種原因難以深查的,經(jīng)審計組組長同意的;審計人員參與聯(lián)合調(diào)查、檢查工作組時,懷疑有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)存在問題,一時難以涉及或深查的;各級紀(jì)檢、監(jiān)察、內(nèi)審等部門提供的信息,審計人員認(rèn)為需要深查的。以上的各類問題均可以放入疑點(diǎn)庫。
采集范圍。正在實(shí)施審計的被審單位或個人可能存在的問題;與被審單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的其他單位或個人可能存在的問題;需要其他專業(yè)審計引起關(guān)注的事項(xiàng)。
采集要求。疑點(diǎn)事項(xiàng)一般需要做到以下幾個方面:發(fā)票、協(xié)議、銀行帳戶、記帳憑證等原始證據(jù)的復(fù)印件,提供人簽字并注明日期,加蓋被審單位公章。現(xiàn)場無法取證的特殊事項(xiàng),由審計人員提供敘述性材料。
提交程序。疑點(diǎn)采集后,由采集人員填寫《審計疑點(diǎn)情況表》,經(jīng)審計組長、科室負(fù)責(zé)人簽字后,提交分管局長歸檔。提交的《審計疑點(diǎn)情況表》,陳述的基本事實(shí)要比較清晰,同時要提出可能存在的問題和今后深查的建議。
該局法制科對審計疑點(diǎn)事項(xiàng)按審計對象性質(zhì)分為三個部分:鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位、專項(xiàng)資金等其他專題。在每個項(xiàng)目審前調(diào)查階段,由分管局長安排主審調(diào)取該項(xiàng)目審計疑點(diǎn)庫,并組織相關(guān)人員進(jìn)行分析研究。
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