徐州審計:立足整改求實效 強化監(jiān)督促發(fā)展
近年來,徐州市審計局積極創(chuàng)新整改工作機制,多層面聯(lián)動、多角度抓好審計結果的整改落實,形成了社會輿論關注、人大認真監(jiān)督、政府高度重視、部門積極落實、審計跟蹤檢查“五位一體”的審計整改格局。
一是建立審計專報報送“快速通道”。為提高審計成果利用率,該局將審計發(fā)現(xiàn)的突出問題,以審計專報的形式報送市主要領導閱示,審計專報一事一報,并只送達四位市領導。審計情況快速進入領導決策層,審計整改效應明顯。在市2009年地方政府債務專項審計調(diào)查中,分析了地方政府性債務的成因和風險,提出針對性的審計建議,向市領導報送了專報,張敬華市長作了進一步加強市級政府性債務管理的批示,市政府起草了《徐州市本級政府性債務管理暫行辦法》,從舉借、使用、償還、風險控制、監(jiān)管等環(huán)節(jié)擬訂了具體規(guī)定。在市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營總公司原總經(jīng)理任期經(jīng)濟責任審計中發(fā)現(xiàn),該單位存在管理混亂,內(nèi)控制度薄弱,投資項目多且造成重大損失等許多問題,涉及金額高達1.12億元,及時向市領導報送了專報,市長、市紀委書記均在《審計專報》上作了重要批示,推動了審計移送事項的處理,1名正處級干部被立案查處。
二是建立審計會辦制度。為突破審計執(zhí)法和整改手段、范圍的限制,該局積極探索建立審計會辦制度。截至目前,已先后與紀檢、監(jiān)察、國稅、地稅、財政、物價、建設、信訪、國資委、發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委等11個部門建立了會辦制度,發(fā)揮了多部門聯(lián)合執(zhí)法的合力,提高了審計整改成效。2009年,共查出偷漏稅款1503.56萬元,各類應繳未繳稅款18679萬元,分別向市國稅局和市地稅局移送了關于徐州鐵礦集團涉嫌偷稅1277萬元等重大問題。在有關部門協(xié)作下,目前鐵礦集團已補繳增值稅、城建稅等稅款,有效避免了稅收的流失。
三是建立審計整改報告制度。借用人大、市領導等“外力”、內(nèi)外協(xié)調(diào)配合,加強審計整改的落實。人大常委會在審議審計工作報告、聽取審議意見執(zhí)行情況時安排審計整改情況專題匯報。該局把檢查上一年同級審中存在問題的整改落實情況,作為每年同級審的一項必審內(nèi)容。每年除向市人大常委會匯報“同級審”報告,還作本級預算執(zhí)行審計中其他財政收支及專項資金審計查出問題整改情況的報告。土地出讓金逾期問題在2009年度市本級預算執(zhí)行審計工作報告中予以重點披露,市人大為此形成重要問題審議意見,提請市政府責成相關部門加大清繳力度;曹新平書記親自主持召開市區(qū)土地出讓金清欠工作會議,要求市各有關部門采取有力措施,確保土地出讓金按期足額繳納;截至7月底,市國土資源管理局已清理收繳181498.33萬元,占到欠繳數(shù)額的79.73%。
四是完善審計整改跟蹤檢查制度。明確規(guī)定了審計組主審為督促被審計單位整改落實的第一責任人,負責審計結果的整改、落實、執(zhí)行工作,定期報送“審計結果跟蹤檢查及督促落實情況”;在審計報告、審計決定書和移送處理書送達之日起3個月內(nèi)進行審計跟蹤檢查,對被審計單位執(zhí)行審計決定、采納審計報告意見及建議情況、處理審計移送事項結果進行檢查,并將檢查結果向被審計單位主管部門通報;同時,積極促進被審計單位建立健全規(guī)章制度,規(guī)范財務管理,提高資金使用效益,確保審計發(fā)現(xiàn)的問題得到及時有效整改。2009年,促成政府及相關部門采納審計建議或意見314條,出臺管理規(guī)章制度115個,促進審計工作更好地為領導經(jīng)濟決策服務。
上一篇: 睢寧縣1-8月份審計工作亮點紛呈
下一篇: 哈爾濱市審計局計算機技術應用取得新突破
初級會計職稱 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 試題 | 復習 | 資產(chǎn)評估師 | 指南 | 動態(tài) | 大綱 | 試題 | 復習 |
中級會計職稱 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 試題 | 復習 | 高級會計師 | 指南 | 動態(tài) | 試題 | 評審 | 復習 |
注冊會計師 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 試題 | 復習 | 會計基礎知識 | 指南 | 動態(tài) | 政策 | 試題 | 復習 |
稅務師 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 大綱 | 復習 | ACCA考試 | 指南 | 動態(tài) | 政策 | 試題 | 復習 |