磴口縣審計局認(rèn)真開展審計業(yè)務(wù)檔案評查活動
磴口縣審計局為了確保審計檔案的內(nèi)在質(zhì)量,嚴(yán)格審計檔案歸檔資料,組織全體干部利用元旦前一周時間,按照審計廳優(yōu)秀檔案評選標(biāo)準(zhǔn)進行評選、打分,在局內(nèi)認(rèn)真開展了審計檔案評查活動。
在評查中,要求審計人員一方面按照《審計法》以及審計署6號令等審計規(guī)范化要求,加強對審計項目立項、實施程序、質(zhì)量控制等全過程的評查,不斷完善審計崗位責(zé)任制、審前調(diào)查、審計實施方案、審計日記、審計證據(jù)、審計工作底稿、審計報告的收集、編制、復(fù)核等工作責(zé)任,促使單位形成審計組成員、審計組長、分管局長、局長各負(fù)其責(zé)的工作機制;還要加強審計操作程序、審計服務(wù)雙向承諾制度、審計一次性告知制度等一系列制度落實情況的評查,做到紀(jì)律嚴(yán)格、程序合法。
另一方面要求大家審計程序與歸檔資料質(zhì)量控制結(jié)合起來進行評查,通過對歸檔卷內(nèi)文件材料包括結(jié)論性文件材料、證明性文件材料、立項性文件材料范圍及卷內(nèi)文件排序的了解,進一步明確項目審計中有關(guān)立項依據(jù)、審計證據(jù)資料及質(zhì)量控制管理等方面的具體要求,形成相輔相成的工作方式,為審計檔案內(nèi)在質(zhì)量提供保證。通過一周的評查活動,各業(yè)務(wù)股室對每一個審計項目資料按審計程序進行了認(rèn)真的清理和核實,對發(fā)現(xiàn)的部分審計項目資料不全、審計工作底稿和審計證明材料審計組長及審計人員沒有簽字、審計日期沒有填寫等問題,及時采取了補救措施,確保了案卷的質(zhì)量。
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