內蒙古五原縣醫(yī)院采納審計建議強化內部審計
五原縣審計局圍繞建設“和諧社會”這個總體目標,堅持審計服務與審計監(jiān)督并重,在開展縣醫(yī)院財政資金審計過程中,針對財務管理薄弱環(huán)節(jié)提出了有針對性的意見和建議。縣醫(yī)院充分采納審計意見和建議,除了對自身不足加強整改外還采取措施強化內部審計,制定了內部審計監(jiān)督四項基本制度:一是審計工作制度。制度明確規(guī)定了審計程序,對審計人員的要求,審計工作細則,即:負責審計財務科帳、表、憑證等會計資料,嚴格審計社控物資的購置和基建工程支出情況,隨時審理醫(yī)療收費物價情況是否合理等。
二是醫(yī)院合理收費制度。制度要求成立醫(yī)療收費領導小組,各科設定專職價格管理員,必須在固定、公開的收費窗口收費,住院患者的一日清單要體現(xiàn)“清”、“細”,實行舉報制度,做好新開展項目的收費申報工作,嚴格收費標準。
三是物價管理制度。嚴格執(zhí)行《內蒙古自治區(qū)醫(yī)療服務項目價格》標準,利用公示欄等公示醫(yī)療服務項目名稱、收費標準、收費依據(jù)、計價單位和實際執(zhí)行價格,醫(yī)療服務價格變動時及時變動相應的公示內容等。
四是投訴處理制度。明確了投訴途徑與渠道,受理的部門和范圍,受理條件,受理內容投訴處理和處罰措施等。
通過上述措施的貫徹落實,目前已經取得了較好的成效。
【我要糾錯】 責任編輯:桔梗
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