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收貨在前,付款、發(fā)票在后的賬務(wù)處理

2010-12-29 9:53 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)!  】【打印】【我要糾錯(cuò)

  【問(wèn)】如果在購(gòu)進(jìn)貨時(shí),發(fā)生收貨行為在前、未付款并且發(fā)票尚未取到。此時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理

  【答】在當(dāng)月收到貨款時(shí):

      借:原材料

        貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款

     下月初用紅字沖銷:

     收到發(fā)票,并未付款時(shí):

      借:原材料

        應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

        貸:應(yīng)付賬款

     付款時(shí):

       借:應(yīng)付賬款

        貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金

我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:雨非
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