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1、
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年10月購(gòu)入一棟辦公樓, 該辦公樓采用一般計(jì)稅方法,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額為5000萬(wàn)元;另租入一套二層樓作為職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金為15萬(wàn)元。 則企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。
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