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審計(jì)主要審計(jì)哪些內(nèi)容

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:06/01 14:22
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,實(shí)務(wù)專家
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審計(jì)主要審計(jì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和現(xiàn)金流量等方面的內(nèi)容,以確定它們是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法和合規(guī)。審計(jì)的目的是為了保障投資者、債權(quán)人和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益,提高企業(yè)的透明度和可信度,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和穩(wěn)定。在審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)師會(huì)根據(jù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和程序,進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的檢查、測(cè)試、分析和確認(rèn),發(fā)現(xiàn)潛在的錯(cuò)誤、遺漏、欺詐和違規(guī)行為,并提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,幫助企業(yè)改進(jìn)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制,提高財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量和可靠性。
2023-06-01 14:28:44
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