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內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告意見類型有哪些?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:08/13 10:32
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,實(shí)務(wù)專家
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內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告意見類型有以下幾種:
1. 無保留意見:表示內(nèi)部控制系統(tǒng)有效,能夠保障財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性,審計(jì)人員沒有發(fā)現(xiàn)任何重大缺陷。
2. 無法表示意見:表示審計(jì)人員無法對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)發(fā)表意見,可能是因?yàn)閷徲?jì)人員無法獲取足夠的審計(jì)證據(jù)或者審計(jì)證據(jù)不足以支持發(fā)表意見。
3. 保留意見:表示審計(jì)人員在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)了一些重大缺陷,但這些缺陷并未對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生重大影響。
4. 不適用意見:表示內(nèi)部控制系統(tǒng)不適用于財(cái)務(wù)報(bào)表的編制,因?yàn)槠髽I(yè)沒有按照普遍接受的會(huì)計(jì)原則編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
2023-08-13 10:34:17
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