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審計(jì)報(bào)告模板中的審計(jì)程序部分需要進(jìn)行哪些具體的審計(jì)工作?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:08/28 13:21
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,實(shí)務(wù)專家
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審計(jì)報(bào)告模板中的審計(jì)程序部分需要進(jìn)行以下具體的審計(jì)工作:
1. 確認(rèn)客戶的會(huì)計(jì)記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
2. 檢查客戶的內(nèi)部控制制度是否有效,并評(píng)估其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。
3. 根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,設(shè)計(jì)并執(zhí)行適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,包括檢查賬戶余額、交易記錄、憑證等。
4. 對(duì)客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行比較分析,評(píng)估其合理性和一致性。
5. 對(duì)客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行抽樣檢查,以確認(rèn)其準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
6. 檢查客戶的重要會(huì)計(jì)估計(jì)和會(huì)計(jì)政策是否合理,并評(píng)估其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。
7. 確認(rèn)客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表是否符合適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求。
8. 對(duì)客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表中存在的重大錯(cuò)誤或不一致性進(jìn)行調(diào)查和核實(shí),并發(fā)現(xiàn)可能存在的欺詐行為。
9. 就發(fā)現(xiàn)的問題或異常情況與客戶進(jìn)行溝通,并要求客戶提供必要的解釋和證明。
10. 匯總審計(jì)結(jié)果,形成審計(jì)意見,并在審計(jì)報(bào)告中表達(dá)審計(jì)意見。
2023-08-28 13:28:15
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