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誤收多繳抵稅 以前月份多繳的稅款想抵本月稅款,如何做帳?
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速問速答您多交時,是記入哪個科目了呢?如果是在多交增值稅科目中,那么結(jié)轉(zhuǎn)時
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-04-03 16:22:00
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誤收多繳抵稅 以前月份多繳的稅款想抵本月稅款,如何做帳?
您多交時,是記入哪個科目了呢?如果是在多交增值稅科目中,那么結(jié)轉(zhuǎn)時
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