問題已解決
你好老師,就是我暫估了成本,寫的分錄是借主營業(yè)務成本暫估款貸應付賬款暫估款,現(xiàn)在我本月給工人發(fā)工資,這個分錄我怎么紅沖暫估款
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速問速答紅沖暫估成本分錄
假設之前暫估成本為 10000 元,現(xiàn)在要紅沖這筆暫估分錄,會計分錄為:
借:主營業(yè)務成本 -10000(紅字)
貸:應付賬款 —— 暫估款 -10000(紅字)
計提和發(fā)放工資分錄
計提工資:假設本月應發(fā)工資為 8000 元,會計分錄為:
借:管理費用、生產(chǎn)成本、制造費用等(根據(jù)工人所屬部門確定)8000
貸:應付職工薪酬 —— 工資 8000
發(fā)放工資:實際發(fā)放工資時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬 —— 工資 8000
貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金等(根據(jù)實際發(fā)放方式)8000
如果暫估成本中包含了對工人工資的暫估,且暫估金額與實際發(fā)放工資金額不一致,那么在紅沖暫估成本后,需要根據(jù)實際情況調(diào)整相關成本費用科目。
01/05 11:40
84784965
01/05 12:23
嗯嗯,我的暫估款里機械,人工,材料,我用一筆放一起暫估了,借,主營業(yè)務成本貸,應付暫估,現(xiàn)在人工的一部分成本來了,我該如何沖紅,不太會寫
樸老師
01/05 12:36
原分錄負數(shù)紅沖然后做藍字分錄
84784965
01/05 12:53
哦哦!好的。老師企業(yè)所得稅是不是每個季度末只有盈利才計提,虧損不用計提
樸老師
01/05 12:59
同學你好
是這樣的
84784965
01/05 13:05
好的,很感謝老師今天回答,因為是計提虧損所得稅,然后財務報表里帶出來的應交稅費是負數(shù),
樸老師
01/05 13:38
不用計提的
滿意請給五星好評,謝謝
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