問題已解決
請問老師,已抵扣的進項稅額出現(xiàn)異常需要轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:應交稅費-待抵扣進項
貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
解除異常后做相反的分錄沖平
01/09 11:49
84784954
01/09 14:47
我現(xiàn)在未交增值稅是100,但我需要交110,從前期轉(zhuǎn)出已經(jīng)抵扣的增值稅轉(zhuǎn)出來10,怎么做
家權老師
01/09 14:47
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅110
貸:應交稅費-未交增值稅110
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅110
貸:銀行存款110
84784954
01/09 15:51
那轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么平呢
家權老師
01/09 15:53
不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就行
84784954
01/09 16:05
麻煩老師給我發(fā)一下期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
家權老師
01/09 16:06
就是上邊說的,先計算,然后看結(jié)果。不需要把3級科目結(jié)轉(zhuǎn)平
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