問題已解決

老師您好 2月取得了一張保險費專票并且已經抵扣了,8月份的時候退了部分保費原發(fā)票紅沖重開,之前抵扣的要進項轉出,請問這個分錄要怎么記呢?

84784989| 提問時間:01/21 16:11
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84784989
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
但是我感覺這樣進項稅額轉出會有余額
01/21 16:20
84784989
01/21 16:21
第二種方法沒有進項轉出
84784989
01/21 16:27
轉出的分錄要怎么記呢?
84784989
01/21 16:33
我的是第二種,但是我的進項稅額轉出還有余額
84784989
01/21 16:53
我再檢查檢查
84784989
01/21 17:07
我的分錄 借:進項轉出 貸 :未交增值稅
84784989
01/21 17:11
我是不是少記了一筆分錄
84784989
01/21 18:01
老師? 麻煩你看一下
84784989
01/21 21:12
對方紅沖了前面開的發(fā)票? 重新開新的發(fā)票給我? ?因為發(fā)票金額不一樣了
84784989
01/21 23:11
好的? 謝謝老師? 我可能沒有轉過來彎子
84784989
01/22 11:08
不好意思老師? 我還是有點繞進去了? 你列的分錄第一次結轉未交增值稅怎么實在借方的
小愛老師
01/21 16:15
您好,第一種方式8月份只對沖銷的部分做賬, 借銀行存款 貸管理費用+進項稅額轉出
小愛老師
01/21 16:18
第二種:沖銷原來的:借管理費用(負數)+進項稅額(負數)? 帶銀行存款等(負數) 按重開的發(fā)票:借管理費用+進項稅額 貸銀行存款
小愛老師
01/21 16:21
您好,余額最終轉到應交稅費-未交增值稅
小愛老師
01/21 16:31
您好,如果第一種做賬:借進項稅額轉出 貸未交增值稅
小愛老師
01/21 16:42
您好,如果第二種做賬:結轉,借進項稅額 貸未交增值稅
小愛老師
01/21 16:43
如果有余額的話是不是結轉反了,你再看看這次分錄
小愛老師
01/21 16:54
好的,再檢查一下,尤其方向
小愛老師
01/21 17:51
您好,你的沖銷和重做的分錄能不能都發(fā)上
小愛老師
01/21 18:12
您好,紅沖是你做的借方進項稅額負數,你結轉時也從進項稅額科目結轉,不要從進項稅額轉出科目結轉
小愛老師
01/21 21:49
您好,比如最初保險費106,后期退10.6,2月的分錄: 借管理費用 100 進項稅額6 貸華安保險106 支付:借華安保險106 貸銀行存款106 結轉進項:借未交增值稅6 貸進項稅額6 8月紅沖: 借管理費用 -100 進項稅額-6 貸華安保險-106 重開并收到退保后: 借銀行存款10.6 貸華安保險10.6 借管理費用 90 進項稅額5.4 貸華安保險95.4 結轉:借進項稅額0.6 貸未交增值稅0.6
小愛老師
01/21 23:24
好的,很高興和你一起探討哦
小愛老師
01/22 11:14
您好,第一次進項稅額是在借方,要從貸方結轉出去就平了,從進項稅額貸方結轉到未交增值稅借方
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