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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人增值稅月末賬務(wù)處理的會計(jì)分錄給一個(gè)吧?。?!
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速問速答1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2018 07/03 11:57
84784955
2018 07/03 12:01
那月末應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和(進(jìn)項(xiàng))要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢?
宋生老師
2018 07/03 13:55
您好!不需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784955
2018 07/03 14:56
那就是一直都有余額了?
宋生老師
2018 07/03 14:58
你好!是的。按現(xiàn)在的會計(jì)制度是有余額。
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