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資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)為什么呢?正常嗎?如何調(diào)整呢
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速問速答你好,可能是有留底或繳納了沒有計提,是正常的,不需要調(diào)整
2018 09/03 16:14
84785011
2018 09/03 16:20
增值稅和印花稅沒有計提,在應(yīng)交稅費里哦。這樣是正常嗎?是小規(guī)模納稅人
鄒老師
2018 09/03 16:22
你好,增值稅在應(yīng)交稅費
印花稅不需要計提,不通過應(yīng)交稅費核算的
沒有計提繳納了就會導(dǎo)致負(fù)數(shù)的
84785011
2018 09/03 16:47
增值稅需要計提嗎?
鄒老師
2018 09/03 16:50
你好,小規(guī)模增值稅不需要計提
發(fā)生 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
扣繳 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
84785011
2018 09/04 06:08
所以就成負(fù)數(shù)了吧?
鄒老師
2018 09/04 08:19
你好,如果沒有計提,做了繳納增值稅分錄,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅期末余額負(fù)數(shù)的
84785011
2018 09/04 09:53
那還是應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧。因為印花稅沒有計提呀,還是負(fù)數(shù)哦。這樣能對嗎
鄒老師
2018 09/04 09:57
你好,針對增值稅繳納了,沒有計提,是會導(dǎo)致負(fù)數(shù)
印花稅不通過應(yīng)交稅費核算的
84785011
2018 09/04 10:00
那印花稅,是通過啥?稅金及附加?
應(yīng)交稅費還有可能為0嗎?這也是正常的嗎
鄒老師
2018 09/04 10:02
你好
印花稅這樣處理
借;稅金及附加 貸;銀行存款
確認(rèn)收入,計提了稅費,這樣應(yīng)交稅費就是為0 的
84785011
2018 09/04 10:06
是正常情況是吧?然后有個金稅盤稅費減免 這樣應(yīng)交稅費這個項目就是負(fù)數(shù)了,對不?
鄒老師
2018 09/04 10:15
你好,是的
針對減免這個明細(xì)會是負(fù)數(shù)的
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