問(wèn)題已解決

已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2018 09/11 10:49
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辜老師
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看是什么類型的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,如果費(fèi)用發(fā)票,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 材料發(fā)票,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018 09/11 11:05
84785041
2018 09/11 11:23
那上期有留抵稅額怎么做分錄
辜老師
2018 09/11 11:24
上期的留抵稅額,可以直接抵減當(dāng)期要繳納的增值稅,不用賬務(wù)處理的
84785041
2018 09/11 11:51
是不是上期的銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅都不需要做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
辜老師
2018 09/11 13:39
如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,是要結(jié)轉(zhuǎn)的,小于可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
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