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稅控服務(wù)費(fèi)減免稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?要不要再轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84784964| 提問時(shí)間:2018 09/13 21:05
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 二、需要轉(zhuǎn)出到未交增值稅,這樣企業(yè)交的增值稅,就與”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目中的貸方余額一致
2018 09/13 21:08
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