問題已解決

公司付貨款,因?yàn)楣?yīng)商質(zhì)量問題,扣掉500元,這個(gè)扣掉的500元要做什么會(huì)計(jì)科目?(此處這個(gè)500已經(jīng)開進(jìn)發(fā)票中給我公司了)收到采購發(fā)票時(shí):是這樣做憑證的:借:生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款

84784996| 提問時(shí)間:2018 09/16 09:38
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)業(yè)務(wù)是銷售折讓的情況,對方已經(jīng)給您公司開具紅字發(fā)票,您公司需要做的分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018 09/16 09:39
84784996
2018 09/17 09:08
這里對方公司沒有開紅字發(fā)票過來,就是口頭溝通,少付500元,現(xiàn)在我的賬上應(yīng)付款掛著500元做不平了!
張艷老師
2018 09/17 09:09
先掛賬吧,等對方給您公司開具紅字發(fā)票后,按上面的分錄做就好了。
84784996
2018 09/17 14:13
對方不會(huì)開紅字發(fā)票過來了,所以要我這邊自己賬務(wù)處理一下
張艷老師
2018 09/17 14:38
如果確定不用支付這500元的話,可以用公司的庫存現(xiàn)金沖平應(yīng)付賬款,將沖減的庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入內(nèi)帳或給老板。
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