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現(xiàn)在取消待攤費用,預(yù)付的房租沒收到發(fā)票,先按月攤銷的,付款時借預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷時借管理費用 貸預(yù)付賬款 那收到發(fā)票時怎么做憑證。

84784965| 提問時間:2018 09/18 00:21
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 收到發(fā)票,直接附在憑證后面就可以了,不用再做分錄了。
2018 09/18 01:31
84784965
2018 09/18 08:15
老師收到發(fā)票有進項稅,這個怎么做。攤銷時按價稅合計做的。
蔣飛老師
2018 09/18 08:19
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進行稅額) 貸:管理費用
84784965
2018 09/18 08:41
老師我有的攤銷在管理費用有的在制造費用,發(fā)票收到時做稅金只沖管理費用可以?
蔣飛老師
2018 09/18 09:46
那就沖減制造費用科目
84784965
2018 09/18 09:52
好的謝謝老師,另外還有個問題兼職會計怎么申報個人所得稅,
蔣飛老師
2018 09/18 09:53
你好! 在取得收入的單位,分別申報交納就可以了
84784965
2018 09/18 10:11
老師這樣會有風(fēng)險?另外申報需要以勞務(wù)報酬來申報?另外如果以勞務(wù)報酬需要開發(fā)票?
蔣飛老師
2018 09/18 11:25
你好! 以工資薪金申報就可以了
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