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開負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)方抵扣了與沒抵扣處理方法一樣嗎?還有發(fā)票聯(lián)怎么給我呀?怎么做賬?做賬時(shí)付什么票據(jù)?

84784958| 提問時(shí)間:2018 09/25 12:57
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)于開票方而言,不用考慮對(duì)方有沒有認(rèn)證,把發(fā)票都給對(duì)方。你把信息表和記賬聯(lián)作為附件。
2018 09/25 13:06
84784958
2018 09/25 13:13
開票方,現(xiàn)在收到對(duì)方之前(上月開的發(fā)票),現(xiàn)在開的負(fù)數(shù)發(fā)票都在開票方這,這樣可以嗎?
徐阿富老師
2018 09/25 13:14
你好,要給對(duì)方的,特別是專票,不給對(duì)方會(huì)形成滯留票的
84784958
2018 09/25 13:49
你的意思是上月的也給對(duì)方抵扣,做賬,這月開負(fù)數(shù)的發(fā)票,購(gòu)買方的抵扣聯(lián)和購(gòu)買方的記賬聯(lián)都給對(duì)方是嗎?
徐阿富老師
2018 09/25 13:51
你好,是的,只有對(duì)方做賬里去才行。
84784958
2018 09/25 13:51
那沒開票方就需要留什么票據(jù)呀?
徐阿富老師
2018 09/25 13:58
你好,開票方有記賬聯(lián)的吧?
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