問題已解決
是建筑施工單位,工地 上的工人工資需要報個稅嗎?即使是零申報也要報嗎
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速問速答臨時工的工資,可以報個稅處理,要不就是到稅務(wù)局代開勞務(wù)費的發(fā)票處理。
2018 09/25 18:06
84784950
2018 09/25 18:08
老師,問題是我沒報個稅,這可怎么辦呢……可以補報
江老師
2018 09/25 19:14
無法補報,沒有申報個稅,只能是到稅務(wù)局開具勞務(wù)費發(fā)票處理
84784950
2018 09/25 19:27
我問了別的老師說,他們說可以在稅局老系統(tǒng)里申報
江老師
2018 09/25 19:34
那你就在稅務(wù)局老系統(tǒng)中補報,與專管員聯(lián)系解決。
84784950
2018 09/25 20:12
可是去年的也沒有申報呀,只能補今年的吧
江老師
2018 09/25 20:44
最多只能補申報今年的。
84784950
2018 09/26 07:22
老師,你說我現(xiàn)在如果沒辦法補了,那我之前的怎么辦……老師,我可以前面用勞務(wù)發(fā)票,后面的用工資表,比如工期是6個月,前三個月用勞務(wù)發(fā)票,后期我從9月份開始做工資 ……
江老師
2018 09/26 09:05
前期可以開具勞務(wù)費發(fā)票處理,后期可以申報臨時工工資
84784950
2018 09/26 09:18
老師,現(xiàn)在已經(jīng)是九月份了,你說我可以把工期整體往后推嗎?就是本來是4.5.6月份的工資,現(xiàn)在我做到9.10.11月份
江老師
2018 09/26 09:20
都有竣工結(jié)算書的,這個日期不好改動
84784950
2018 09/26 09:23
老師,前面的補勞務(wù)發(fā)票,后面的在均分到后面的月份可以嗎
江老師
2018 09/26 09:26
這個可以在項目完工時及時補開勞務(wù)費發(fā)票,這個勞務(wù)費發(fā)票會有相應(yīng)的發(fā)生時間,就是你們項目施工的時間
84784950
2018 09/26 09:36
老師,勞務(wù)發(fā)票稅點太高了,所以就想不開勞務(wù)票,所以就造了工人工資,有時候撥預(yù)付款了,工地上一次性拿來好幾個月的工資,比如,我在9月份入賬的時候,可能把6.7.8入到這9月份 ,
江老師
2018 09/26 10:07
這個沒有報稅的工資,稅務(wù)是不讓列支的。
84784950
2018 09/27 09:46
老師,因為專票比較多,我能用未抵扣稅額的專票結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
江老師
2018 09/27 10:08
可以暫估成本處理,就是說可以暫時不計進(jìn)項稅?;蛘邔⑦M(jìn)項稅發(fā)票計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)”科目處理
84784950
2018 09/27 10:09
嗯嗯 老師,我就是把專票稅額在代認(rèn)證里面,然后該專票對應(yīng)的成本先結(jié)轉(zhuǎn)了 行嗎
江老師
2018 09/27 10:11
是的,可以將專票的稅額做在“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)”科目中,這樣成本可以結(jié)轉(zhuǎn)了。
后面驗發(fā)票后,分錄是
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
84784950
2018 09/27 10:38
好的,那我就按照這種方式把未抵扣專票成本結(jié)轉(zhuǎn)了
江老師
2018 09/27 10:51
是這樣的,就是這樣提前可以入成本。
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