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問題已解決
老師,請(qǐng)問下我們公司發(fā)工資都是用現(xiàn)金發(fā)的,但有個(gè)同事是單獨(dú)銀行發(fā)放的,可是我們現(xiàn)金發(fā)放時(shí)候給她重發(fā)了,已經(jīng)有好幾個(gè)月了,以前的帳也結(jié)了,現(xiàn)在怎么做可以沖回去呢?(我們這是外賬)
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速問速答那是如果金額是1000,借:其他應(yīng)收款一個(gè)人1000,貸:應(yīng)付職工薪酬1000,同時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-1000,借:管理費(fèi)用一工資1000(用負(fù)數(shù))
2018 09/30 11:39
84784963
2018 09/30 11:55
老師,你好,我這樣做了余額還是不對(duì)呀,我現(xiàn)在是結(jié)8月份的外賬,那余額應(yīng)該就只有計(jì)提的8月工資余額(我們都是晚一個(gè)月發(fā)工資),就比如說我現(xiàn)在計(jì)提的工資是1000,沖回金額2000,那么我沖回去以后余額應(yīng)該也是1000,但這樣做以后成了3000澳。
84784963
2018 09/30 13:49
不好意思,老師,我還是不明白怎么做分錄澳。怎么做余額都回不到1000哇。是不是只要做前面分錄就行了,后面的就不用做了。借:其他應(yīng)收款一個(gè)人1000,貸:應(yīng)付職工薪酬1000,如果不是,麻煩老師把正確分錄寫下,謝謝澳
莊老師
2018 09/30 11:24
借其他應(yīng)收款一個(gè)人,貸應(yīng)付職工薪酬,同時(shí),借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用一工資(用負(fù)數(shù))
莊老師
2018 09/30 11:41
是,就是這樣沖銷分錄
莊老師
2018 09/30 12:05
說明你工資沒多計(jì)提,只是多發(fā)一次工資
莊老師
2018 09/30 12:07
借方應(yīng)付職工薪酬不能用負(fù)數(shù),
莊老師
2018 09/30 12:07
你借方用一1000
莊老師
2018 09/30 14:11
是,只要做前面的分錄,直接找他收回多付出的工資
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