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問(wèn)題已解決
一般納稅人,如果做賬時(shí)有筆進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)記賬為借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),月末發(fā)票勾選認(rèn)證時(shí)在勾選平臺(tái)沒(méi)有找到這個(gè)發(fā)票,那分錄怎么做?之前的這筆進(jìn)項(xiàng)稅額還用修改嗎?
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速問(wèn)速答建議把分錄修改,要不已認(rèn)證跟未認(rèn)證的會(huì)分不清。
記入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018 10/03 18:39
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