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申報(bào)注冊(cè)100萬資本印花稅,認(rèn)繳制,為什么老會(huì)計(jì)做賬。借,庫(kù)存現(xiàn)金100萬,貸,實(shí)收資本100萬。

84785003| 提問時(shí)間:2018 10/11 15:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,認(rèn)繳制沒有實(shí)際出資,是不能通過實(shí)收資本核算 這樣做分錄是錯(cuò)誤的
2018 10/11 15:05
84785003
2018 10/11 15:12
我看老會(huì)計(jì)都是這樣做帳的
鄒老師
2018 10/11 15:13
你好,這樣的分錄是錯(cuò)誤的,實(shí)際收到投資,貸方才通過實(shí)收資本核算的
84785003
2018 10/11 15:15
那不這樣做,發(fā)生的支出,都是用現(xiàn)金支付的,不這樣做,怎么做合適?是按支出總金額,認(rèn)繳實(shí)收資本,?還是做借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸,其他應(yīng)付款。?
鄒老師
2018 10/11 15:16
你好,不需要做這個(gè)分錄 發(fā)生相應(yīng)費(fèi)用 就 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款等科目
84785003
2018 10/11 15:19
如果是借的公司的,其他應(yīng)付款,明細(xì),寫誰?
鄒老師
2018 10/11 15:22
你好,就是公司名稱 其他應(yīng)付款——某某公司
84785003
2018 10/11 15:28
那要是借的個(gè)人的,老板的,是不是貸,其他應(yīng)付款~某某人
鄒老師
2018 10/11 15:33
你好,是的,是這樣處理的
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