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會(huì)計(jì)小白,剛接手一家醫(yī)院的會(huì)計(jì)工作,又趕上季報(bào)稅,不知道怎么下手

84785018| 提問時(shí)間:2018 10/12 07:45
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小小劉老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,給你一些思路: 1.交接要交接好,特別關(guān)注稅務(wù)的特殊問題處理,賬務(wù)數(shù)據(jù)交接要核對(duì)清楚。 2.再賬務(wù)清楚的情況下,將原始憑證制作記賬憑證,再登記賬簿,制作財(cái)務(wù)報(bào)表 3.不管季報(bào)還是月報(bào),稅款要在每個(gè)月申報(bào)期內(nèi)按時(shí)足額申報(bào)繳納 4.季報(bào)的報(bào)表再核對(duì)無誤后再進(jìn)行申報(bào)
2018 10/12 08:56
84785018
2018 10/12 08:57
前會(huì)計(jì)沒有交接就走了
84785018
2018 10/12 08:58
現(xiàn)在有7.8.9三個(gè)月的賬沒做
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2018 10/12 09:00
我現(xiàn)在看資產(chǎn)負(fù)債表每個(gè)月都是一樣的
84785018
2018 10/12 09:00
怎么辦呀
小小劉老師
2018 10/12 09:07
那你首先要做的是核對(duì)已有賬簿的余額是否與實(shí)際相符,第二步趕緊先把之前的帳補(bǔ)起來,再核對(duì)銀行存款和現(xiàn)金實(shí)際金額是否對(duì)的上,再核對(duì)發(fā)票開票金額與賬務(wù)中收入金額是否對(duì)的上,采購(gòu)發(fā)票是否和采購(gòu)金額是否對(duì)的上。
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