問題已解決

公司在7月開出的發(fā)票50萬(wàn) 已做收入 成本結(jié)轉(zhuǎn),9月份發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證 在9月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票同時(shí)開具正確的發(fā)票 面額相同,在9月份不做分錄可以嗎,也就是不做收入 不做成本結(jié)轉(zhuǎn)

84784998| 提問時(shí)間:2018 10/14 10:11
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果想省事可以不做賬務(wù)處理。但建議最好紅沖原來(lái)收入憑證,再重新做收入憑證,結(jié)轉(zhuǎn)成本不用重做。這樣可以放心發(fā)票重開的過程。
2018 10/14 10:14
84784998
2018 10/14 10:15
好的謝謝牛老師
牛老師
2018 10/14 10:29
不客氣,滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝!
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