问题已解决
公司在7月開出的發(fā)票50萬 已做收入 成本結(jié)轉(zhuǎn),9月份發(fā)現(xiàn)票開錯了,對方?jīng)]有認(rèn)證 在9月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票同時開具正確的發(fā)票 面額相同,在9月份不做分錄可以嗎,也就是不做收入 不做成本結(jié)轉(zhuǎn)
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