問題已解決
17年所得稅匯算清繳時候我研發(fā)費用加計扣除了15000元,現(xiàn)在稅局要求補稅,我分錄怎么寫啊。我以前做賬是做到研發(fā)支出費用化支出,然后月末結轉到了管理費用?,F(xiàn)在應該怎么做分錄?
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速問速答您好,繳稅,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,同時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,
2018 10/15 12:12
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