問題已解決
購買方,發(fā)票已認證,已抵扣,現(xiàn)在我開了紅字信息表,我會計分錄做:借:原材料(紅字)100 貸:銀行存款紅字(紅字)116 貸:應(yīng)交稅費~進項轉(zhuǎn)出(藍字)16分錄對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你開了紅字信息表,對方有開具紅字發(fā)票嗎
2018 10/15 21:41
84785045
2018 10/15 21:42
我開了信息表給他們,然后他們開了負數(shù)發(fā)票給我,也開了正確的發(fā)票給我們了
84785045
2018 10/15 21:44
我就是不知道,我就是不知道收到負數(shù)發(fā)票我分錄那樣做對對不對,但是分錄那樣做,我看了帳是平的,確實要做進項轉(zhuǎn)出
鄒老師
2018 10/15 21:46
你好,負數(shù)發(fā)票是做進項負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出
負數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額) ,金額都是正數(shù)
正確的發(fā)票 借;原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
84785045
2018 10/15 21:47
那我這個進項已經(jīng)認證抵扣了哦,那怎么做分錄
84785045
2018 10/15 21:48
不用做緊張轉(zhuǎn)出嗎?
84785045
2018 10/15 21:48
不用做進項轉(zhuǎn)出嗎?
鄒老師
2018 10/15 21:49
你好,購進 借;原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
負數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額) ,金額都是正數(shù)
正確的發(fā)票 借;原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
整個過程是這樣做分錄
84785045
2018 10/15 21:49
因為我申報表上面也做了進項轉(zhuǎn)出了
鄒老師
2018 10/15 21:50
你好,負數(shù)發(fā)票是做進項負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出
進項負數(shù)與進項稅額轉(zhuǎn)出是兩碼事的
84785045
2018 10/15 21:51
那請問我申報表一定要做進項轉(zhuǎn)出才給我申報,那么請問我?guī)ど喜挥锰岈F(xiàn)對嗎?
84785045
2018 10/15 21:51
因為我是購買方
鄒老師
2018 10/15 21:53
你好,申報表應(yīng)當是做進項負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出的
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