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老師,增值稅上月有留底,那這月的分錄怎么做?
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速問速答你好!直接計(jì)算進(jìn)銷差額就可以,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理
2018 10/31 14:18
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老師,增值稅上月有留底,那這月的分錄怎么做?
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