問題已解決
提問,請問老師代收車款,然后把該筆車款支付給廠家,會計分錄怎么做?借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借預(yù)付賬款,貸銀行存款嗎
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速問速答你好,第二筆分錄借方是其他應(yīng)付款
2018 11/02 15:22
84785002
2018 11/02 15:28
老師,廠家后期是要給我開發(fā)票的,那預(yù)付賬款怎么掛帳?
鄒老師
2018 11/02 15:31
你好,應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算
發(fā)票應(yīng)當(dāng)開具給受托方,而不是給你單位開具發(fā)票
84785002
2018 11/02 15:37
現(xiàn)在廠家是給我單位開具發(fā)票,廠家不跟受托方對接的,這筆賬務(wù)該如何處理
鄒老師
2018 11/02 15:39
你好,那這樣就不是代收代付
而是你單位先購進(jìn),然后銷售給委托方了
借;庫存商品 貸;銀行存款等科目
借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
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