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九月開了17的稅票,十月紅沖后開了16的稅票,十一月申報十月增值稅要不要把紅沖后的差額稅率算進(jìn)去申報?

84785046| 提問時間:2018 11/05 12:20
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
需要算進(jìn)去的
2018 11/05 12:30
84785046
2018 11/05 12:34
明白了,那紅沖的和開的正確的發(fā)票怎么做分錄?
蔣飛老師
2018 11/05 12:36
1.紅字發(fā)票做相反分錄就可以了
蔣飛老師
2018 11/05 12:36
2.根據(jù)重新開具的發(fā)票正常做賬
84785046
2018 11/05 12:38
好的謝謝你老師
蔣飛老師
2018 11/05 12:41
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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