問題已解決

我司是建安行業(yè),因項(xiàng)目在異地,10月份需要備案,已在項(xiàng)目地繳了印花稅,現(xiàn)金繳印花稅怎么賬務(wù)處理?需要計(jì)提嗎?稅務(wù)申報(bào)當(dāng)期抵扣的怎么申報(bào)?

84785008| 提問時(shí)間:2018 11/06 09:38
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
印花稅不用計(jì)提,直接記:稅金及附加,稅務(wù)申報(bào)當(dāng)期如果不需要補(bǔ)繳,可以直接0申報(bào)
2018 11/06 10:33
84785008
2018 11/06 13:14
老師,印花稅繳納可以直接記入應(yīng)交稅費(fèi)――印花稅這個(gè)科目里嗎?
小黎老師
2018 11/06 13:22
印花稅不需要計(jì)提,發(fā)生時(shí)直接計(jì)入稅金及附加
84785008
2018 11/06 14:39
好的,謝謝。
小黎老師
2018 11/06 14:56
不用謝,希望對你有幫助
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