問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)款項(xiàng)打過(guò)來(lái)了但沒(méi)有開票怎么辦

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/09 20:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,今后會(huì)開具發(fā)票嗎
2018 11/09 20:50
84784976
2018 11/09 20:55
去年12月收到2590.這個(gè)月開了2880
鄒老師
2018 11/09 20:56
你好 收款 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 2590 開具發(fā)票 借;預(yù)收賬款 2880 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784976
2018 11/09 21:15
去年我做了借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在怎么弄
鄒老師
2018 11/09 21:16
你好,如果沒(méi)有設(shè)置預(yù)收賬款的單位,預(yù)收款項(xiàng)計(jì)入 貸方應(yīng)收賬款也是可以的
84784976
2018 11/09 21:17
那現(xiàn)在余額一直在貸方了
鄒老師
2018 11/09 21:21
你好,開具發(fā)票就這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 2880 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)是借方余額 290才是的
84784976
2018 11/09 21:22
如果再打錢過(guò)來(lái)就又是在貸方了
鄒老師
2018 11/09 21:24
你好,是的,計(jì)入應(yīng)收賬款貸方,如果余額在貸方說(shuō)明是多收了,也就是有預(yù)收賬款 這樣賬實(shí)也是相符的
84784976
2018 11/09 21:25
那不用去改吧
鄒老師
2018 11/09 21:25
你好,是的,可以不用修改,預(yù)收款項(xiàng)就計(jì)入應(yīng)收賬款貸方核算
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