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我們公司支付講師培訓(xùn)費(fèi)比如2000,直接支付2000,個(gè)稅部分由我們公司承擔(dān),去稅務(wù)局代開發(fā)票,需要繳納個(gè)稅,附加稅200,這樣的話,我這200怎么入賬呢

84785016| 提問時(shí)間:2018 11/13 10:43
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)200是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算,所得稅匯算清繳時(shí),這部分金額是要納稅調(diào)增的。因?yàn)檫@些稅款不應(yīng)該由公司承擔(dān)。
2018 11/13 10:48
84785016
2018 11/13 10:50
嗯嗯好的,老師。明白了
張艷老師
2018 11/13 11:16
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