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本公司是一個電表兩家公司用,電費單戶名是本單位,本單位去繳費開的增票然后再向另一公司收取他們的電費,那分錄該怎么做呢,這樣寫可以嗎

84785013| 提問時間:2018 11/16 11:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
直接沖管理費用 做進項稅額轉出 不確認其他應收 第二筆分錄 借:銀行存款300 貸:管理費用 -256.41借方紅字 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 43.59
2018 11/16 12:25
84785013
2018 11/16 12:32
嗯,那我可以直接進項稅額負數(shù)嗎,不再列個轉出的科目了嗎?因為我抵扣和轉出是隔月了嘛,那在納稅申報時是把轉出的金額填在23行嗎?
bamboo老師
2018 11/16 12:35
可以直接進項稅額負數(shù) 不列轉出的科目 轉出的數(shù)字是填23行
84785013
2018 11/16 12:41
那為什么我們上級部門要我們收到時做收入,付出時做成本。我想這么做的話不是要承擔增值稅及附加稅了嗎
bamboo老師
2018 11/16 12:45
這個只好算你們代收的款項 怎么能算收入呢 收入你們給對方開票了么 沒有承擔 因為你進項抵扣了 然后再轉出
84785013
2018 11/16 12:46
就開了一張收據(jù)
bamboo老師
2018 11/16 12:47
你們上級部門要求了 就按上級要求做吧
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