問題已解決
發(fā)的節(jié)假費(fèi)已經(jīng)做到賬里,現(xiàn)在想不放賬里怎么處理?
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速問速答你賬上如何處理的。。。。
2018 11/22 13:34
84784973
2018 11/22 13:38
借:主營業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)貸:現(xiàn)金
老劉
2018 11/22 14:22
把主營業(yè)務(wù)成本先改為其他應(yīng)收款戶
84784973
2018 11/22 14:33
不理解
老劉
2018 11/22 14:34
你實(shí)際付現(xiàn)金了嗎
84784973
2018 11/22 14:48
付了的
84784973
2018 11/22 15:30
在嗎?劉老師
老劉
2018 11/22 17:34
那就暫時改為其他應(yīng)收款。
84784973
2018 11/22 21:06
老師,改了9月憑證,那已申報的季度報表就和做賬軟件的報表不一致了,有沒關(guān)系?因?yàn)槲易鲈谥鳡I業(yè)務(wù)成本中的福利費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)后影響所得稅的數(shù)據(jù)了。
老劉
2018 11/23 07:35
沒事的。月度報稅報表,稅務(wù)局不怎么關(guān)注。但是年度的報表一定不要改
84784973
2018 11/23 08:46
老師,那我們季度的報表還要不要在申報系統(tǒng)里改財務(wù)報表了?還有改其他應(yīng)收款的話,以后再用什么去沖平呢?
老劉
2018 11/23 12:37
以前的保表都不要改了。其他應(yīng)收款戶要看領(lǐng)導(dǎo)如何對待這筆業(yè)務(wù)了
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