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公司遷到外省后,有實(shí)收資本100萬,其它資產(chǎn)項(xiàng)目都帳實(shí)不符,怎么建賬???

84785036| 提問時(shí)間:2018 12/03 13:34
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小瓊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
重新調(diào)整為實(shí)際的來建
2018 12/03 13:36
84785036
2018 12/03 14:14
那像貨幣資金有24萬那要怎么調(diào)到0呢
小瓊老師
2018 12/03 14:19
不對哦,你實(shí)收資本100萬,資產(chǎn)這邊也要有100萬的金額資產(chǎn)負(fù)債表才平啊,所以你資產(chǎn)這邊的數(shù)據(jù)哪來呢
84785036
2018 12/03 14:37
那要怎么弄呢
小瓊老師
2018 12/03 14:40
所以你的實(shí)收資本老板到底實(shí)際打款了100萬到公司賬戶上沒呢?
84785036
2018 12/03 14:43
2001年的公司,當(dāng)時(shí)打了的
84785036
2018 12/03 14:44
現(xiàn)在就是需要建賬,應(yīng)該怎么建呀?麻煩老師指點(diǎn)下
小瓊老師
2018 12/03 14:48
借,實(shí)際的貨幣資金 現(xiàn)有的資產(chǎn)的金額都列上去 貸:實(shí)收資金,反正資產(chǎn)合計(jì)的金額要跟實(shí)收資金一樣 你們遷入前有沒有建賬呢,其實(shí)可以直接把以前的期末數(shù)直接移過來就好了
84785036
2018 12/03 16:22
現(xiàn)在賬本是上利潤是131萬,是不是需要找成本費(fèi)用來抵消一下呢
小瓊老師
2018 12/03 16:26
恩,可以,不然利潤以后分給股東還要交稅
84785036
2018 12/03 16:31
這種費(fèi)用成本單子一般是什么呀
84785036
2018 12/03 16:39
老師,還在嗎?
小瓊老師
2018 12/03 16:55
你們公司業(yè)務(wù)相關(guān)成本票辦公費(fèi)用票據(jù)
84785036
2018 12/03 17:06
這個(gè)可以自己找嗎
84785036
2018 12/03 17:07
因?yàn)閷?shí)際公司沒有
小瓊老師
2018 12/03 17:07
肯定是你們自己找噻
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