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問(wèn)題已解決
以前月份入的成本,沒(méi)發(fā)票,憑證已裝訂,以后月份補(bǔ)發(fā)票,那補(bǔ)得發(fā)票,我裝訂到以后月份里,前面附個(gè)說(shuō)明這樣可以么?
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你沒(méi)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有暫估入賬么
如果沒(méi)有 可以做一份對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票 然后做一份藍(lán)字發(fā)票 賬面上反映一下
2018 12/03 18:07
84784993
2018 12/03 18:25
有貨單,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,以后月份商家給補(bǔ)發(fā)票,的這種
84784993
2018 12/03 18:26
肉款手撕票,我放到以后月份憑證里,前面加個(gè)說(shuō)明
bamboo老師
2018 12/03 18:28
有貨單,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,以后月份商家給補(bǔ)發(fā)的這種 以后你可以先暫估入庫(kù)
借:成本費(fèi)用等
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
等發(fā)票到了
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付賬款
84784993
2018 12/04 09:00
如果沒(méi)發(fā)票的票據(jù),沒(méi)過(guò)兩天我就把貨款付給商家了,而商家的發(fā)票要好幾個(gè)月才給我,那從收到商家票據(jù)(沒(méi)發(fā)票)到還付貨款再到商家把發(fā)票給我們,這個(gè)整個(gè)過(guò)程的賬務(wù)處理應(yīng)該如何處理呢?麻煩老師了?
bamboo老師
2018 12/04 09:03
有貨單,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,
借:成本費(fèi)用等
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
商家票據(jù)(沒(méi)發(fā)票)
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
營(yíng)業(yè)外支出
貸:應(yīng)付賬款
成本費(fèi)用等
84784993
2018 12/04 09:06
什么樣的走營(yíng)業(yè)外支出
84784993
2018 12/04 09:07
借營(yíng)業(yè)外支出 貸成本費(fèi)用,是什么情況時(shí)做的
bamboo老師
2018 12/04 09:07
你沒(méi)有發(fā)票的采購(gòu) 基本都要做營(yíng)業(yè)外外支出
84784993
2018 12/04 09:12
如果沒(méi)有暫估入賬 ,是不是等到收到發(fā)票時(shí)要把之前的憑證紅沖,在重新做個(gè)借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付款的,之前都還完款了,我也要這么做么?發(fā)票跨年給的,就不能這樣處理了吧?
bamboo老師
2018 12/04 09:16
如果沒(méi)有暫估 就不需要紅沖了 直擊做成本費(fèi)用
發(fā)票跨年給的 暫估處理可以的 匯算清繳前收到發(fā)票都可以
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